Gestoría en Granollers: Claves para Negocios Digitales
¿Buscas una gestoría en Granollers para tu ecommerce? Descubre por qué necesitas un asesor fiscal especializado en lugar de una asesoría tradicional.
En este artículo
Resumen ejecutivo
- El Vallès Oriental es un imán logístico, pero tener tu nave en Granollers no significa que tu gestor local entienda de comercio electrónico transfronterizo.
- Las normativas de 2025 y 2026 sobre facturación electrónica exigen integraciones de software que las asesorías de barrio simplemente no dominan.
- Un error básico de configuración en el IVA OSS o en las liquidaciones de Amazon Pan-European te expone a sanciones graves de la AEAT.
- Cambiar a una gestoría especializada en ecosistemas digitales es el único cortafuegos real para escalar sin que la burocracia hunda tus márgenes.
Imagina la escena. Tienes tu operativa logística en pleno polígono Palou Nord o en Congost. Salen palés diarios hacia toda Europa. Facturas miles de pedidos al mes desde tu tienda en Shopify o tu cuenta de Amazon Seller. Pero cuando llega el final del trimestre, tu gestor de toda la vida te pide que le descargues un Excel “resumen” y sigue preguntándote qué significa ese abono recurrente de Stripe.
El corredor de la AP-7 en el Vallès Oriental es una arteria brutal para el movimiento de mercancías. Granollers atrae a grandes operadores y marcas por su ubicación. Sin embargo, la gestión fiscal de un negocio digital no entiende de códigos postales, sino de APIs, de conciliación bancaria masiva y de normativas europeas.
Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creer que la cercanía física es un valor añadido. Contratar a una gestoría en Granollers especializada en ecommerce no significa buscar una oficina a pie de calle cerca de la Porxada para llevar los papeles en una carpeta. Significa buscar un partner financiero que hable el mismo idioma tecnológico que tu stack de ventas.
Por qué el hub logístico del Vallès exige otra liga contable
El comercio electrónico no para de romper techos. Operar desde una zona industrial estratégica te da ventajas operativas, pero no te salva del escrutinio de la Agencia Tributaria. Si tu asesoría fiscal sigue tratando cada pedido de 15 euros como si fuera la venta de un tractor, tu contabilidad será un desastre inmanejable.
25.700 millones de euros — fue la facturación total del comercio electrónico en España solo en el último trimestre registrado, con la ropa y la logística a la cabeza de la demanda. Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
Esa avalancha de transacciones requiere automatización. Si confías en un despacho tradicional, te vas a chocar contra un muro operativo. Ellos cobran por horas de picar datos. Tú necesitas a alguien que cobre por auditar, optimizar y planificar fiscalmente el crecimiento de tu marca.
La conciliación de pasarelas de pago es el primer filtro para detectar a un gestor obsoleto. PayPal, Klarna, Amazon Pay o Shopify Payments no liquidan el 100% de la venta en tu banco. Retienen comisiones, aplican rolling reserves, gestionan devoluciones y cobran tarifas fijas. Cuando un contable tradicional ve un ingreso de 4.000 euros en el banco, lo declara tal cual. Lo que no sabe es que la venta real fue de 4.500 euros y los 500 restantes son gastos deducibles que acabas de perder.
El infierno del IVA transfronterizo y las plataformas
Vender fuera de España es el paso lógico para cualquier seller. Usar la red logística de Amazon (FBA) o hacer envíos internacionales desde Granollers implica entrar en el terreno del IVA OSS (Ventanilla Única) y los registros de IVA locales.
La normativa europea es clara, pero su aplicación es un laberinto. Si almacenas mercancía en Alemania o Francia a través del programa Pan-Europeo de Amazon, necesitas darte de alta fiscalmente en esos países. No sirve de nada que tu empresa esté domiciliada en Cataluña. Tienes obligaciones fiscales allí, y el desconocimiento te costará multas con recargos de los que te enterarás meses tarde.
Una gestoría online para ecommerce no te pedirá que le expliques esto. Ya lo sabe. Se conectará directamente a tu Seller Central, extraerá los reportes de transacciones con IVA (VAT Transaction Report) y cuadrará los movimientos de stock entre países. Todo esto sin que tú muevas un dedo.
Comparativa: Lo local frente a lo especializado
Para ilustrar la brecha entre ambos mundos, observemos cómo resuelven problemas reales.
| Característica | Gestoría Tradicional de Barrio | Datali Group (Especializada) |
|---|---|---|
| Conciliación bancaria | Manual, pidiendo justificantes de cada ingreso. | Automatizada vía API y software de conciliación masiva. |
| IVA Internacional (OSS) | Desconocen los umbrales y reportan mal el modelo 369. | Gestión integral: altas, liquidaciones y control de FBA. |
| Control de márgenes | Te dan un P&L anual (con suerte) en marzo del año siguiente. | CFO externo: reportes mensuales de rentabilidad real por SKU. |
| Auditoría de plataformas | Tratan a Amazon y Shopify como un “cliente” más. | Desglosan comisiones, fee logístico, devoluciones y ads. |
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Qué cambió en 2025-2026: La presión normativa te acorrala
La digitalización obligatoria ya no es un eslogan político. Es una imposición legal con fechas límite muy agresivas. Si tu gestor no te ha advertido sobre esto, estás en grave peligro.
Ley Crea y Crece: El fin del PDF
Aprobada en su forma inicial como la Ley 18/2022, la conocida Ley Crea y Crece ha entrado en su fase letal. El desarrollo normativo publicado en el BOE activa el reloj para la facturación electrónica B2B obligatoria. Olvídate de enviar una factura en PDF o en papel a tus proveedores. Si facturas más de 8 millones de euros, la exigencia técnica arranca a los 12 meses de la orden ministerial definitiva. Si eres pyme, a los 24 meses. Las facturas tendrán que ir en formatos estructurados (Facturae, UBL) y reportar sus estados de pago.
El reglamento VeriFactu entra en juego
Paralelamente, el Real Decreto 1007/2023 establece las bases del sistema VeriFactu. A partir de enero de 2027, el software que uses para facturar (incluso B2C) debe garantizar la inalterabilidad de los registros y enviar la información a Hacienda casi en tiempo real.
Tener que coordinar las exigencias técnicas de tu plataforma con el sistema de la Agencia Tributaria española es un dolor de cabeza técnico masivo. Buscar la mejor gestoría online para un ecommerce ha dejado de ser un capricho para ahorrar tiempo. Es una medida de supervivencia estricta para no comerte sanciones de hasta 50.000 euros por usar software no certificado.
Datos Datali: 8 de cada 10 sellers que auditan sus cuentas con nosotros arrastran sobrepagos de IVA por mala configuración del OSS durante su primer año de expansión europea.
FAQ: Respuestas rápidas para sellers
¿Puedo mantener mi sociedad en Granollers y operar con una gestoría 100% online?
Absolutamente. La sede social de tu empresa no limita con quién puedes trabajar. De hecho, el 99% de los trámites con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social son telemáticos. Un equipo especializado, aunque no esté en tu misma calle, gestionará tus impuestos con mucha más precisión que un despacho local generalista.
¿Qué pasa si mi gestor actual declara mis ventas de Amazon como una única factura mensual?
Estás cometiendo un error contable grave. Amazon no es tu cliente, es un canal de venta. Emitir una “factura a Amazon” agrupa incorrectamente ventas a particulares (B2C), ventas a empresas (B2B), distintos tipos de IVA y países de destino. Esto invalida tu contabilidad frente a una inspección de la AEAT.
¿Cómo afecta la Ley Crea y Crece a mi tienda de Shopify si solo vendo a particulares (B2C)?
La Ley Crea y Crece regula la facturación electrónica B2B (entre empresas). Si el 100% de tus ventas en Shopify son a consumidores finales (B2C), esa ley específica no te obliga a enviarles facturas electrónicas estructuradas. Sin embargo, sí te aplica el reglamento VeriFactu para la generación de tus tickets y registros de venta, que deberán ser inalterables y trazables.
¿Es obligatorio el sistema VeriFactu si ya uso la solución pública de la AEAT?
No. Si utilizas directamente la plataforma pública que proporcionará la Agencia Tributaria para emitir tus facturas, ya estarás cumpliendo por defecto. El problema es que esa solución manual no es escalable si procesas cientos de pedidos diarios en un ecommerce. Necesitarás un software privado integrado y certificado.
¿Tengo que liquidar impuestos en Alemania si uso el almacén de Amazon pero mi sede fiscal está en el Vallès?
Sí. En el momento en que almacenas mercancía en un país extranjero (por ejemplo, a través del programa FBA Pan-Europeo), se genera un hecho imponible local. Estás obligado a obtener un número de IVA alemán y presentar liquidaciones periódicas en la hacienda alemana, independientemente de dónde esté tu sede social.
¿Qué diferencia hay entre el recargo de equivalencia y el régimen general si hago dropshipping?
El recargo de equivalencia es obligatorio para autónomos minoristas que venden bienes sin transformarlos. En dropshipping, si eres autónomo y operas desde España comprando a proveedores y vendiendo a particulares, debes estar en este régimen. Pagas un recargo en tus compras, pero no presentas liquidaciones trimestrales de IVA (modelo 303). Si eres Sociedad Limitada, irás siempre por el régimen general.
¿Puede un gestor tradicional presentar el modelo 369 del IVA OSS sin integrarse con mi ERP?
Poder, puede, pero lo hará sumando celdas en un Excel. Este método manual es propenso a errores humanos, especialmente cuando hay devoluciones cruzadas entre trimestres o cambios de tipo impositivo en algún país miembro. La falta de integración dispara el riesgo de requerimientos.
¿Cuánto cuesta cambiar el histórico contable de una gestoría local a una especializada?
El coste depende del volumen de desorden, pero el proceso de traspaso suele ser fluido. Una gestoría especializada audita tu estado fiscal actual, solicita el archivo de la contabilidad al gestor anterior en formato estándar (traspaso de asientos) y conecta las APIs desde ese punto. A largo plazo, el ahorro en multas y optimización fiscal cubre con creces el cambio.
El futuro de la fiscalidad digital
La profesionalización del comercio online ha expulsado del mercado a los amateurs. Lo que sorprende es que muchos empresarios sigan jugándose su patrimonio confiando la fiscalidad de su negocio a despachos que no entienden de pasarelas de pago, algoritmos de retención ni logística internacional.
Si tienes tus operaciones centralizadas en el Vallès, aprovecha la infraestructura física de la zona, pero eleva tu infraestructura financiera a la nube. Rodéate de un CFO externo y de fiscalistas que respiren ecommerce a diario. No dejes que la ineficiencia contable sea el techo de cristal de tus ventas.
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