Alta en el ROI
Si compras o vendes dentro de la UE en B2B, el Registro de Operadores Intracomunitarios te permite operar sin repercutir IVA entre empresas.
OSS, IOSS, IVA intracomunitario, ROI, EORI: la fiscalidad de un negocio online tiene más siglas que la de una tienda de barrio, y equivocarse sale caro. Llevamos la parte fiscal del comercio electrónico desde 2019.
Más de 200 clientes nos avalan
Desde desde 349 €/mes + IVA, sin permanencia. Cubre la fiscalidad de hasta tres canales de venta a la vez.
La Ventanilla Única (OSS) permite declarar el IVA de todas tus ventas a consumidores de la UE en una sola declaración trimestral, sin darte de alta en cada país donde vendes. Pero no se activa solo por vender fuera de España: se aplica a las ventas a distancia B2C dentro de la UE una vez tu negocio supera los 10.000 €/año combinados entre todos los países —no por país—; por debajo de ese umbral, puedes seguir aplicando el IVA de origen si tu empresa solo está establecida en España.
Superado el umbral, el OSS es opcional pero casi siempre conviene: la alternativa es darte de alta en el IVA de cada país donde vendas por separado. Te ayudamos a calcular si ya lo has superado y a darte de alta cuando toque.
Si importas mercancía de fuera de la UE con un valor de hasta 150 € por envío y la vendes a consumidores europeos, el IOSS (Import One-Stop-Shop) te permite declarar ese IVA de importación en una única declaración mensual, en vez de que lo liquide el transportista al llegar a aduana.
Y desde 2021, en muchos casos el propio marketplace —no tú— es quien tiene que cobrar y declarar el IVA de la venta: es la regla del «deemed supplier», y aplica sobre todo a ventas facilitadas por el marketplace de vendedores no establecidos en la UE o a importaciones de bajo valor. Si vendes en varios marketplaces, quién declara qué IVA depende de tu caso concreto — es justo la parte que revisamos contigo antes de cerrar el primer mes.
Si compras o vendes dentro de la UE en B2B, el Registro de Operadores Intracomunitarios te permite operar sin repercutir IVA entre empresas.
Necesario para importar o exportar fuera de la UE: identifica tu empresa ante aduanas en cualquier operación internacional.
Es un régimen pensado para el comercio minorista físico. En la mayoría de los casos de venta online NO aplica — lo confirmamos según tu forma jurídica y tu actividad real.
Llevábamos más de 3 años vendiendo en Amazon y cada mes era toda una odisea la contabilidad y presentación de impuestos. […] Hoy nos dedicamos solo a mejorar nuestros listing y mantener el stock balanceado. ¡De la contabilidad e impuestos nos olvidamos!
Ernesto Serigós Director · Impacto Coleccionables
Desde mayo de 2021 contamos con los servicios de Datali, que nos proporcionan la tranquilidad de saber que estamos legalmente cubiertos. […] Su trabajo no acaba en la mera presentación de impuestos: nos asesoran y nos envían las cuentas de PyG para analizar el rendimiento del negocio.
Raúl Díaz Departamento de ventas · Mark'Ad Datali es la primera empresa nacional y líder en ofrecer servicios fiscales y control de costes en Amazon. Después de 4 años trabajando estos aspectos internamente, hemos visto que externalizar el proceso ha sido un acierto.
Wojtek Burek Brand Manager Porque el ecommerce tiene retos que una gestoría generalista no ve a diario: IVA internacional y Ventanilla Única, comisiones de marketplaces que hay que desglosar antes de declarar, ventas intracomunitarias y, si importas producto de fuera de la UE, aduanas y número EORI.
Si tu ecommerce compra o vende dentro de la UE en operaciones B2B, sí: el ROI te identifica como operador intracomunitario y te permite operar sin repercutir IVA entre empresas de distintos países.
Cada factura tiene que llevar el IVA correcto según el país del cliente y el régimen que te corresponda (nacional, OSS o exportación). Te ayudamos a automatizar esa facturación para que no dependa de revisarla a mano cada vez.
El plan Multicanal —marketplaces, tienda propia y ventas fuera de España— empieza desde desde 349 €/mes + IVA, sin permanencia. El importe final depende de tus canales, tu volumen de apuntes y si operas con una o varias sociedades.
A partir de 10.000 €/año en ventas a distancia B2C combinadas entre todos los países de la UE — no por país. Por debajo de ese umbral puedes seguir aplicando el IVA español si solo estás establecido en España.
Si el valor del envío es de hasta 150 €, el IOSS te permite declarar el IVA de importación en una única declaración mensual, en vez de pagarlo en cada envío al llegar a aduana.
Depende del caso: desde 2021, en ciertas operaciones —vendedores no establecidos en la UE, importaciones de bajo valor— es el propio marketplace quien tiene la obligación de cobrar y declarar el IVA, no el vendedor. Lo revisamos según tus canales concretos.
En la mayoría de los casos, no: es un régimen pensado para el comercio minorista físico. Lo confirmamos según tu forma jurídica y tu actividad real antes de descartarlo del todo.
Es el identificador que necesitas ante aduanas para importar o exportar fuera de la UE. Te ayudamos a solicitarlo y a usarlo correctamente en tus operaciones internacionales.
Registramos ventas, devoluciones, comisiones y gastos de cada canal por separado y los conciliamos contra el banco, cumpliendo con la normativa contable y fiscal española y europea.
Tenemos una página específica para eso, con el mismo equipo pero centrada solo en la operativa de Amazon: comisiones de FBA, Seller Central y Vendor Central.
Sí: acompañamos todo el proceso de creación de una SL o negocio online, desde el registro en Hacienda y el Registro Mercantil hasta la puesta en marcha contable y fiscal, adaptado a tu modelo de ecommerce.
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Soy Didac Sánchez, COO de Datali. Cada semana nuestra IA escanea miles de señales y yo decido cuáles llegan a tu bandeja de entrada: las herramientas, jugadas y decisiones que ahorran meses de exploración a quien dirige las finanzas de una pyme.
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