Imagina la escena. Tu panel de Amazon Seller Central muestra un pico brutal de ventas en Alemania y Francia durante el Black Friday. Estás descorchando el champán cuando recibes un correo de tu asesor fiscal de toda la vida. Te pide que le descargues las facturas una a una en PDF porque su programa informático no sabe leer el archivo de transacciones de la plataforma. Y para rematar, te confiesa que no tiene ni idea de si superas el umbral de ventas a distancia.
El pánico sustituye a la euforia.
Tu negocio vuela en un Ferrari, pero tu contabilidad va en un carro de caballos. Esta es la cruda realidad de miles de vendedores online en España que confían la salud financiera de su empresa a despachos generalistas. Si sientes que la burocracia frena tu crecimiento, necesitas entender qué está pasando realmente en el tablero fiscal del comercio electrónico.
Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que vender por internet es como tener una tienda física en la Riera de Mataró, pero sin persiana. Nada más lejos de la realidad.
Un negocio nativo digital que opera en Amazon FBA o Shopify maneja liquidaciones quincenales, pasarelas de pago como Stripe o PayPal, comisiones logísticas implacables y devoluciones cruzadas entre fronteras. Según los últimos datos oficiales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el comercio electrónico en España alcanzó una facturación de 29.296 millones de euros en el tercer trimestre de 2025. Esto supone un crecimiento interanual masivo del 19,3%.
Pero el dato que de verdad asusta es otro.
El 53,4% de ese volumen de negocio corresponde a compras realizadas desde España hacia el exterior, y viceversa. Hablamos de un entorno puramente transfronterizo. Si tu gestoría sigue contabilizando tus ingresos netos de Amazon como “ventas varias” sin desglosar el IVA repercutido por país, estás comprando papeletas para una inspección severa de la Agencia Tributaria.
Cruzar datos es el deporte favorito de Hacienda. Entender al dedillo cómo declarar estas operaciones y presentar el Modelo 347 en E-commerce: Cómo Presentarlo sin Errores marca la frontera absoluta entre escalar tu marca o acabar cerrando por culpa de embargos preventivos.
Existe una creencia tóxica en el ecosistema e-commerce. El mito de que necesitas contratar a un asesor fiscal, un contable y un abogado en cada país de Europa donde Amazon almacene tu inventario.
Falso.
Con el régimen de Ventanilla Única (OSS) bien configurado desde tu empresa en España, centralizas prácticamente toda tu carga fiscal. El verdadero problema radica en que muchas agencias tradicionales no saben cómo mapear los tipos impositivos de 27 jurisdicciones distintas.
La presión normativa no deja de crecer. En marzo de 2025, el Consejo de la Unión Europea adoptó oficialmente el paquete legislativo ViDA (VAT in the Digital Age). Esta reforma exige una transición inminente hacia la facturación electrónica transfronteriza y un reporte de datos en tiempo real. Sobrevivir a esto usando hojas de cálculo es una auténtica locura.
Integrar herramientas contables como A2X o Holded con tu tienda es vital para conciliar los cobros netos que te ingresa la plataforma con tu contabilidad real. Si tienes ambición y necesitas músculo financiero para llenar tus almacenes antes de la campaña de Navidad, tus libros deben estar impecables. Nadie te prestará dinero si tus números son un caos indescifrable. Revisa nuestras opciones sobre Financiación Pyme Ecommerce: Mejores Opciones para entender qué analizan los bancos y los fondos de deuda antes de abrir el grifo.
Si tu base de operaciones está en el Maresme, es tremendamente lógico que teclees “gestoria mataro ecommerce amazon” en tu buscador. Buscas cercanía. Quieres a alguien a quien puedas mirar a los ojos cuando las cosas se complican.
Pero cuidado con la trampa de la ubicación territorial.
De nada te sirve que el despacho esté a diez minutos de tu casa si cuando les hablas de los reportes Pan-Europeos, del recargo de equivalencia en dropshipping o del reverse charge, te miran con cara de póker. Las gestorías de barrio son excelentes para llevar las nóminas de la panadería de la esquina, pero letales para un seller que factura en cinco países distintos simultáneamente.
Tú necesitas un equipo que actúe como tu CFO externo. Un partner que domine a la perfección tu Plan Contable E-commerce: Guía de Asientos Principales y sepa exactamente dónde imputar cada céntimo que te retiene Amazon en concepto de publicidad o logística internacional.
| Característica | Gestoría de Barrio | Datali Group |
|---|---|---|
| Integración de datos | Piden facturas en PDF o un Excel rellenado a mano. | Conexión vía API con Amazon, Shopify y Holded. |
| Fiscalidad Europea | Desconocen los umbrales del OSS y el VIES. | Gestión integral ViDA, declaraciones OSS y altas locales. |
| Control de Márgenes | Solo miran el ingreso del banco a final de mes. | Desglose exacto de fees logísticos, PPC y retornos. |
| Prevención de Riesgos | Reaccionan tarde, cuando llega la multa de la AEAT. | Auditoría preventiva constante y cruce de datos DAC7. |
Las reglas del juego han sufrido un terremoto legislativo en los últimos meses. Si la persona que te lleva los papeles no te ha sentado en su despacho para explicarte esto, tienes un problema grave de compliance.
Tras mucha especulación y ansiedad en el sector, el Gobierno español oficializó el aplazamiento de la facturación electrónica obligatoria B2B y el sistema Verifactu hasta el año 2027 para la gran mayoría de pymes y autónomos. Esto te da un margen vital. Pero no te equivoques. Ese tiempo extra no es para que sigas facturando en Word, sino para que integres un ERP robusto que envíe tus registros de facturación a la Agencia Tributaria de forma inalterable y automática.
La adopción del paquete ViDA en marzo de 2025 trae una hoja de ruta que afectará directamente a tus operaciones diarias. A partir de 2027 veremos una extensión sustancial del sistema OSS. El objetivo a medio plazo es el Registro Único de IVA (SVR), diseñado para evitar que tengas que solicitar un NIF intracomunitario en cada país donde Amazon mueva tu mercancía con su programa paneuropeo.
Las plataformas ya no guardan secretos. Amazon, Shopify, Miravia o Etsy reportan automáticamente tus volúmenes de ventas a las autoridades fiscales europeas bajo la directiva DAC7. Hacienda ya tiene tus datos antes de que tú presentes el modelo 303. Si tu declaración trimestral no cruza al céntimo con lo que la plataforma ha informado, el sistema automatizado de la AEAT disparará un requerimiento sin intervención humana.
4.200 € anuales. Ese es el ahorro medio en sanciones y recargos por liquidaciones erróneas del IVA transfronterizo que logramos para los sellers que llegan a nosotros tras huir de gestorías tradicionales.
Depende de dónde almacenes la mercancía. Si usas el programa Pan-Europeo y Amazon guarda tu stock en almacenes de Francia o Alemania, sí, necesitas un número de IVA local en esos países. Sin embargo, si envías todo desde España a clientes particulares en Europa, puedes centralizarlo declarando a través del régimen OSS sin abrir NIFs extranjeros.
Te enfrentas a sanciones tanto de la Hacienda española como de las autoridades fiscales de los países de destino. La buena noticia es que puedes presentar declaraciones complementarias o rectificativas para subsanar los errores antes de que te notifiquen un requerimiento formal, reduciendo drásticamente las penalizaciones.
Amazon te emite facturas por sus servicios (logística, publicidad, suscripción) desde Luxemburgo. Al ser operaciones B2B intracomunitarias, debes contabilizarlas aplicando el mecanismo de inversión del sujeto pasivo (reverse charge). Es decir, te autorrepercutas el IVA, un paso que muchos asesores inexpertos ignoran, alterando el resultado de tu modelo 303.
Sí, siempre que dispongas de la factura correcta con tu NIF intracomunitario validado en el sistema VIES. Si configuras mal tu cuenta publicitaria, Amazon te cobrará el IVA local, el cual es un absoluto infierno recuperar. Por eso la configuración inicial es crítica para tu tesorería.
Mientras una gestoría clásica se limita a picar facturas trimestralmente, nosotros nos conectamos vía API a tus canales de venta. Actuamos como tu CFO externo: mapeamos el IVA de 27 países, conciliamos los payouts reales descontando fees ocultos y te damos visibilidad absoluta sobre el margen neto de tu negocio en tiempo real.
Si utilizas pasarelas de pago integradas o marketplaces asociados, estos tienen la obligación legal de informar anualmente a Hacienda sobre tus ingresos y tus datos de vendedor. La AEAT cruza automáticamente esa información masiva con tus declaraciones trimestrales de IVA e IRPF/Sociedades.
Con las últimas modificaciones legales aprobadas, la obligación general para pymes y autónomos bajo la Ley Crea y Crece y el sistema Verifactu se ha pospuesto a 2027. Esto aplica a las ventas que realices a otras empresas o profesionales (B2B), no a las ventas directas a consumidor final (B2C).
El recargo de equivalencia es un régimen especial de IVA obligatorio para comerciantes minoristas autónomos que no transforman el producto. Si haces dropshipping bajo la figura de autónomo y vendes en España, tus proveedores nacionales deben aplicarte este recargo. Es un laberinto fiscal que a menudo obliga a constituir una Sociedad Limitada para proteger la viabilidad de los márgenes.
De cara a 2027 y 2028, el cerco fiscal sobre el comercio electrónico va a cerrarse de manera implacable. Las haciendas europeas han entendido que el canal online es una mina de recaudación y no van a tolerar más fugas de capital por puro desconocimiento contable. Preparar tu estructura hoy no es una opción de mejora, es pura supervivencia corporativa. Escalar tu marca facturando millones es perfectamente posible, pero solo si tus cimientos fiscales son de titanio.
Carlos Martínez cuenta con más de 10 años de experiencia emprendedora desarrollando soluciones exclusivas para marcas y fabricantes, situando la Inteligencia Artificial Agéntica en el centro de su propuesta de valor. Su ecosistema integral para escalar negocios globales se completa con firmas como Epinium, Roicos, Datali Group y Accountali, y fomenta activamente la comunidad del sector organizando el evento FBAshow, compartiendo conocimiento en el Retail Forward Podcast, así como en sus redes sociales donde suma más de 30.000 seguidores.
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